| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 01 | GAS PARA CALEFACION Y DIFERENTES ART. DE GASFITERIA - REPARACION COMNPLEJO EL LIMITE | 07/01/2011 | 07/01/2011 | $ | 69900 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 2 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 02 | AVISOS RADIALES POR ALERTA TEMPRANA EN LA REGION DE LOS LAGOS. | 07/01/2011 | 07/01/2011 | $ | 64260 | FUNDACION RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 3 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 03 | BANDERA CHILENA PARA MASTIL DEL FRONTIS. | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 8900 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 4 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 04 | JORNADA DE TRABAJO EN CHAITEN DE SS.PP. | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 5 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 05 | BENCINA PARA ORILLADORA DE COMPLEJO EL LIMITE | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 15960 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 6 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 06 | TRASLADO DE MERCADERIA DESDE PTO. MONTT A FUTALEUFU | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 71000 | TRONCIOSO | SAAVEDRA | ROBERTO | 13.739.412-k | (*) | - | |||
| 7 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 07 | TABLAS Y CLAVOS PARA MEJORAMIENTO DE BODEGA | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 26800 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 8 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 08 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS A JORNADA DE SS.PP. EN CHAITEN | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 110000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | 07,859,285-0 | (*) | - | |||
| 9 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 09 | PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT DEL SR. GOBERNADOR | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 40000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | |||||
| 10 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 10 | CARTRIDGE PARA IMPRESORAS | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 88417 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 11 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 11 | PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT Y RETORNO DEL SR. JEFE ADM. Y FINANZAS | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 80000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | |||||
| 12 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 12 | ARTICULOS DE ASEO | 17/01/2011 | 17/01/2011 | $ | 25000 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
| 13 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 13 | CARTRIDGE PARA IMPRESORAS | 17/01/2011 | 17/01/2011 | $ | 95676 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 14 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 14 | TONER IMPRESORA LASER | 18/01/2011 | 18/01/2011 | $ | 89488 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-4 | (*) | - | |||||
| 15 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 15 | GAS DE 15 KG. PARA CAÑEFACCION | 18/01/2011 | 18/01/2011 | $ | 38000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 16 | 19/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 16 | COCINILLA A GAS CON HORNO - IMPLEM. CICINA EN CHAITEN- OFICINA INDAP. | 19/01/2011 | 19/01/2011 | $ | 108000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-5 | (*) | - | |||
| 17 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 17 | IMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE COCINILLA | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 72000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-6 | (*) | - | |||
| 18 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 18 | SET DE ESCRITORIO | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 89970 | DELL ORSO | EVELYN | 17.633.417-7 | (*) | - | ||||
| 19 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 19 | DIFERENTES IMPLEMENTOS DE ASEO - HABILITAR OFICINA EN CHAITEN | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 26450 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
| 20 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 20 | TRASLADO DE MUEBLES DESDE FUTALEUFU A CHAITEN | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 62000 | BARRIA | LAGOS | PABLO | 9.540.858-3 | (*) | - | |||
| 21 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 21 | ARICULOS DE ASEO | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 26450 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
| 22 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 22 | TRASLADO DE MUEBLES DESDE FUTALEUFU A CHTN. IMPLEMENTAR OFICINA INDAP | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 62000 | BARRIA | LAGOS | PABLO | 9.540.858-3 | (*) | - | |||
| 23 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 23 | GALAVANOS Y LLAVEROS DE LA PROVINCIA | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 93296 | DESMADRYL | 79.757.890-8 | (*) | - | |||||
| 24 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 24 | AVISOS PARA JORNADA DE TRABAJO SS.PP. EN CHAITEN | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 25 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 25 | GAS PARA CALEFACCION COMPLEJO EL LIMITE | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 108000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 26 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 26 | PASAJE TRAMO CHTN.-PTO. MONTT SR. GOBERNADOR | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PATAGONIA | 77.758.740-4 | (*) | - | |||||
| 27 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 27 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT- CHTN. SR. GOBERNADOR | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN S.A. | 76.030.329-1 | (*) | - | |||||
| 28 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 28 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 29 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 29 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 10710 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 30 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 30 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 17850 | RADIO HUALAIHUE | 77.029.860-1 | (*) | - | |||||
| 31 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 31 | DIFERENTES ARTICULOS DE ASEO PARA EL COMPLEJO EL LIMITE. | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 105250 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 32 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 32 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 EN PALENA | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 7140 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 33 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 01 | GAS PARA CALEFACION Y DIFERENTES ART. DE GASFITERIA - REPARACION COMNPLEJO EL LIMITE | 07/01/2011 | 07/01/2011 | $ | 69900 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 34 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 02 | AVISOS RADIALES POR ALERTA TEMPRANA EN LA REGION DE LOS LAGOS. | 07/01/2011 | 07/01/2011 | $ | 64260 | FUNDACION RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 35 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 03 | BANDERA CHILENA PARA MASTIL DEL FRONTIS. | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 8900 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 36 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 04 | JORNADA DE TRABAJO EN CHAITEN DE SS.PP. | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 37 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 05 | BENCINA PARA ORILLADORA DE COMPLEJO EL LIMITE | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 15960 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 38 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 06 | TRASLADO DE MERCADERIA DESDE PTO. MONTT A FUTALEUFU | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 71000 | TRONCIOSO | SAAVEDRA | ROBERTO | 13.739.412-k | (*) | - | |||
| 39 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 07 | TABLAS Y CLAVOS PARA MEJORAMIENTO DE BODEGA | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 26800 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 40 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 08 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS A JORNADA DE SS.PP. EN CHAITEN | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 110000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | 07,859,285-0 | (*) | - | |||
| 41 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 09 | PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT DEL SR. GOBERNADOR | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 40000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | |||||
| 42 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 10 | CARTRIDGE PARA IMPRESORAS | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 88417 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 43 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 11 | PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT Y RETORNO DEL SR. JEFE ADM. Y FINANZAS | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 80000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | |||||
| 44 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 12 | ARTICULOS DE ASEO | 17/01/2011 | 17/01/2011 | $ | 25000 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
| 45 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 13 | CARTRIDGE PARA IMPRESORAS | 17/01/2011 | 17/01/2011 | $ | 95676 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 46 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 14 | TONER IMPRESORA LASER | 18/01/2011 | 18/01/2011 | $ | 89488 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-4 | (*) | - | |||||
| 47 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 15 | GAS DE 15 KG. PARA CAÑEFACCION | 18/01/2011 | 18/01/2011 | $ | 38000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 48 | 19/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 16 | COCINILLA A GAS CON HORNO - IMPLEM. CICINA EN CHAITEN- OFICINA INDAP. | 19/01/2011 | 19/01/2011 | $ | 108000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-5 | (*) | - | |||
| 49 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 17 | IMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE COCINILLA | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 72000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-6 | (*) | - | |||
| 50 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 18 | SET DE ESCRITORIO | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 89970 | DELL ORSO | EVELYN | 17.633.417-7 | (*) | - |