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Gobernación Provincial de Malleco - Gobierno Transparente
Ley Nº 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

OTRAS COMPRAS y ADQUISICIONES - Otras compras  

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Nº correlativo Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales (si corresponde) Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
101 27/04/2015  ORDEN DE COMPRA N 007455  1 apliter hdmi 1 cable hdmi  27/04/2015  27/04/2015  peso  28,800  Inv.San Cristobal ltda        76.100.240-6    Ver enlace   -    
102 27/04/2015  ORDEN DE COMPRA N 007456  10 automatico  27/04/2015  27/04/2015  peso  33,500  Sodimac S.A        96.792.430-K    Ver enlace   -    
103 27/04/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007458  1 Lavado interior y exterio Hyunday DPWC-93  27/04/2015  27/04/2015  peso  7,000  Bio-Bio Autos ltda        10.985.229-5    Ver enlace   -    
104 28/04/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007459  insumo de esta gobernacion  28/04/2015  28/04/2015  peso  35,754  Sodimac S.A        96.792.430-K    Ver enlace   -    
105 04/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007460  50lts de petroleo camioneta nissan t.fjrg-24 esta gobernacion  04/05/2015  04/05/2015  peso  27,150  Com. Nazal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
106 05/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007461  20 lts de petroleo camioneta nissan t. fjrg-24  05/05/2015  05/05/2015  peso  10,860  Com. Nazal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
107 07/05/2015  ORDEN DE COMPRA N°007462  40 lts de petroleo camioneta nissan t. fjrg-24  07/05/2015  07/05/2015  peso  21,720  Com. Nazal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
108 08/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007464  50 lts de petroleo camioneta nissan t.FJRG-24  08/05/2015  08/05/2015  peso  27,400  Com. Nazal S.A        82.723 700-0    Ver enlace   -    
109 11/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007465  1 ofrenda floral combate naval de iquique esta gobernacion  11/05/2015  11/05/2015  peso  85,000    Toloza  Reyes  Lady  4.762.694-1    Ver enlace   -    
110 11/05/2015  ORDEN DE COMPRA N°007466  1 mantecion de toyota 4 rvnngr FZWJ-92  11/05/2015  11/05/2015  peso  57-700  Soc Com ArellanoHnos Ltda        76.699.450-4    Ver enlace   -    
111 12/05/2015  ORDEN DE COMPRA N°007467  insumo de programa autoconsuno  12/05/2015  12/05/2015  peso  11,783    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.148.980-9    Ver enlace   -    
112 13/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007468  45 lts de petroleo c.nissan t. FJRG-24 DE GOBERNACION  13/05/2015  13/05/2015  peso  24,660  Com. Nazal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
113 13/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007469  1 publicacion de programa autocansuno  13/05/2015  13/05/2015  peso  125,000    Quintana  Flores   Williams  5.717.558-3    Ver enlace   -    
114 13/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007470  1 servicio de banqueteria prog. Autoconsuno  13/05/2015  13/05/2015  peso  106,654    Muñoz  Muñoz  Marisol  11.000.241-6    Ver enlace   -    
115 13/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007471  1 servicio de publicacion prog. Autoconsuno  13/05/2015  13/05/2015  peso  120,000    Venegas  Alarcon  Luis  76.358.482-8    Ver enlace   -    
116 14/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007474  20 lts de petroleo camioneta nissan t. fjrg-24  14/05/2015  14/05/2015  peso  10,960  Com. Nazal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
117 14/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007475  209 mochila y kit 29 unidades fiadi   14/05/2015  14/05/2015  peso  84,300    Vasquez  Cares  Secia Anyela  13.151.055-1    Ver enlace   -    
118 18/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007476  2 timbres esta gobernacion  19/05/2015  19/05/2015  peso  47,800  Soc.Com.y Distribuidora Clee Ltda        76.150.880-6    Ver enlace   -    
119 18/05/2015  ORDEN DE COMPRA N 007477  4 mts de leña prog. Albergue  18/05/2015  18/05/2015  peso  123,760    Muñoz  Aguilera  Jose  7.661.651-5    Ver enlace   -    
120 19/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007478  7 cargas de gas prog. Noche digna  19/05/2015  19/05/2015  peso  122,500    San Martin  Bayard  Alfonso  10.791.777-2    Ver enlace   -    
121 19/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007479  10 pasajes angol temuco viseversa prog.sps  19/05/2015  19/05/2015  peso  74,000  Empresa de Buses Bio Bio Ltda        79.510.320-1    Ver enlace   -    
122 19/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007480  insumo de programa autoconsuno  19/05/2015  19/05/2015  peso  98,020    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.148.980-9    Ver enlace   -    
123 19/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007481  1 servicio de mantencion jefe daf  19/05/2015  19/05/2015  peso  15,000    San Martin  Rosales  Bladimir  5.761.457-9    Ver enlace   -    
124 22/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007483  servicios de mantecion HYUNDAI TUCSON DPWC-93,CAMIONETA NISSAN T.FJRG24 esta gobernacion  22/05/2015  22/05/2015  peso  16,000  Com. Nazal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
125 25/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007485  insumo ruta calle  25/05/2015  25/05/2015  peso  123,400    Caceres  Benitez  Luz  5.510.010-1    Ver enlace   -    
126 25/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007486  1 difusion prog. Sps  25/05/2015  25/05/2015  peso  120,000    Paredes  Montoya  Humberto  76.058.371-5    Ver enlace   -    
127 26/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007487  insumos esta gobernacion  26/05/2015  26/05/2015  peso  33,880    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.148.980-9    Ver enlace   -    
128 26/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007488  22 juego sabanas 10 cabeceras prog.albergue  26/05/2015  26/05/2015  peso  124,730  Din S.A        28.982.300-4    Ver enlace   -    
129 27/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007489  1 anfre,1 plato,1tabla de picar ruta calle  27/05/2015  27/05/2015  peso  66,000  Comercial Rsso S.P.A        76.158.623-8    Ver enlace   -    
130 27/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007490  insumos prog.albergue  27/05/2015  27/05/2015  peso  45,650    Cifuentes y Cia Ltda    Alejandro  78.091.660-5    Ver enlace   -    
131 27/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007492  insumos prog.albergue  27/05/2015  27/05/2015  peso  43,830    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.143.980-9    Ver enlace   -    
132 28/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007493  2 puzle prog.s.p  28/05/2015  28/05/2015  peso  6,291  Casa del Niño        53.291.740-9    Ver enlace   -    
133 28/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007494  1 calefactor prog.fiadi  28/05/2015  28/05/2015  peso  99,990  Sodimac S.A        96.792.430-K    Ver enlace   -    
134 29/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007495  10 pasajes angol temuco viseversa prog.sps  29/05/2015  29/05/2015  peso  74,000  Empresa de Buses Bio Bio Ltda        79.510.320-1    Ver enlace   -    
135 29/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007496  insumos prog.albergue  29/05/2015  29/05/2015  peso  25,110    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.148.980-9    Ver enlace   -    
136 29/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007497  insumos prog.albergue  29/05/2015  29/05/2015  peso  58,600    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.148.980-9    Ver enlace   -    
137 29/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007498  insumos esta gobernacion  29/05/2015  29/05/2015  peso  43,650    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.148.980-9    Ver enlace   -    
138 29/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007499  insumos ruta social  29/05/2015  29/05/2015  peso  32,860    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.146.980-9    Ver enlace   -    
139 29/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007500  133 kilos de pan prog.albergue  29/05/2015  29/05/2015  peso  99,750    Saez  Ferreria  Luciana Eliana  9.829.047-8    Ver enlace   -    
140 29/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007501  insumos prog.albergue  29/05/2015  29/05/2015  peso      Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.148.980-9    Ver enlace   -    
141 29/05/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007502  insumos prog.albergue  29/05/2015  29/05/2015  peso  68,575    Schwarzerberg  Klahn  Erika  7.148.980-9    Ver enlace   -    
142 01/06/2015  ORDEN DE COMPRA N 007503  1 carga de combustible prog.ruta social  01/06/2015  01/06/2015  peso  100,000  Com. Nazal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
143 02/06/2015  ORDEN DE COMPRA N 007504  2 lavados camioneta toyota runner FZWJ-92  02/06/2015  02/06/2015  peso  16,000  Ulloa Hnos y Cia Ltda        79.991.580-4    Ver enlace   -    
144 02/06/2015  ORDEN DE COMPRA N°007505  3 termos prog ruta social  02/06/2015  02/06/2015  peso  29,970  ABC Din        28.982.300-4    Ver enlace   -    
145 03/06/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007506  1 servicio de difusion gobierno en terreno prog.get  03/06/2015  03/06/2015  peso  71,400    Fulgiri  Vergara  Roberto  10.330.260-5    Ver enlace   -    
146 05/06/2015  ORDEN DE COMPRA N 007507  5000 ejemplares ticket C.F.P.H  05/06/2015  05/06/2015  peso  113,050    Quintana  Flores   Williams  5.717.558-3    Ver enlace   -    
147 05/06/2015  ORDEN DE COMPRA N°007508  1 lavado interior y exterior camioneta nissan t.FJRG-24  05/06/2015  05/06/2015  peso  8,000  Com Nasal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
148 05/06/2015  ORDEN DE COMPRA N°007509  1 lavado nterior y exterior hyunday tucson DPWC-93  05/06/2015  05/06/2015  peso  8,000  Com Nasal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
149 08/06/2015  ORDEN DE COMPRA Nº007510  insumos camioneta nissan t.FJRG-24  08/06/2015  08/06/2015  peso  10,500  Com. Nazal S.A        82.723.700-0    Ver enlace   -    
150 08/06/2015  ORDEN DE COMPRA N 007511  insumos of.de contab.y finanzas   08/06/2015  08/06/2015  peso  8,500  Soc.Com.y Distribuidora Clee Ltda        76.150.880-6    Ver enlace   -    
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